Cena szkolenia: 399 zł / os. + VAT

  • Nowość

Wynagrodzenia w oświacie. Podatkowe aspekty naliczania listy płac dla nauczycieli i innych pracowników oświatowych – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

    Ikona prezentacja Szkolenie online prowadzone na żywo

    Cena szkolenia:

    399 zł / os. + VAT

    Faktura wystawiana jest w dniu szkolenia
    z 7-dniowym terminem płatności.

    Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

    Dla kogo jest to szkolenie

    Szkolenie skierowane jest dla pracowników księgowo-kadrowych szkół  i innych jednostek oświatowych.

    Prowadzący

    Katarzyna Lewandowska

    Katarzyna Lewandowska

    Doradca podatkowy nr wpisu 12730, na co dzień współpracuje z Działem Prawa Podatkowego w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej przedsiębiorców oraz podmiotów komunalnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków lokalnych. Autorka licznych publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Doświadczona trenerka […]

    Czego się nauczysz?

    Szkolenie przekazuje praktyczne wskazówki dotyczące naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli i innych pracowników oświaty. Wyjaśnia zagadnienia związanych z podatkowymi aspektami rozliczania benefitów wynikających m.in. z Karty Nauczyciela.

    Program szkolenia

    1. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wyliczanie wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty:

    • nowy formularz PIT-2,
    • wynagrodzenie z góry i z dołu – zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek,
    • kilka umów w różnych szkołach – wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu,
    • niski dochód roczny – wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy,
    • oświadczenia o stosowaniu ulgi dla senior, rodzin wielodzietnych lub ulgi na powrót
    • wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych
    • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci,
    • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek według stawki 32%.

    2. Najważniejsze zasady poboru zaliczki przez płatnika:

    • roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek,
    • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki,
    • zasady dokonywania wypłat po ustaniu zatrudnienia.

    3. Rozliczanie benefitów pracowniczych:

    • świadczenia niepieniężne i świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,
    • kiedy powstaje przychód i w jakiej wysokości,
    • przesłanki z wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
    • premie, dodatki, nagrody, karty multisport, ubezpieczenia prywatne,
    • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
    • w jaki sposób rozliczać samochody służbowe.

    4. Świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i innych pracowników:

    • Które świadczenia korzystają ze zwolnienia podatkowego i w jakiej wysokości?
    • Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
    • Rozliczanie świadczeń z funduszu zdrowotnego – zasiłek z tytułu przewlekłej choroby, świadczenia na zakup wyrobów medycznych lub środków pomocniczych itp.
    • Inne zapomogi,
    • Świadczenia dla byłych emerytowanych nauczycieli,
    • Dopłaty do wypoczynku,
    • Pożyczki nieoprocentowane, niskooprocentowane, umorzone.
    • Jak wykazać świadczenia na rzecz nauczycieli i innych pracowników w PIT-11?

    5. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników będących cudzoziemcami

    • umowa o pracę i umowa zlecenia dla cudzoziemców
    • zasady ustalania rezydencji podatkowej (liczba dni faktycznego pobytu, centrum interesów życiowych)
    • kto ustala rezydencję podatkową – płatnik czy podatnik?
    • na jakich informacjach może opierać się płatnik?
    • oświadczenia składane przez podatników
    • zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku
    • zasady poboru zaliczek przy umowie o pracy i umowie zlecenia
    • zryczałtowany podatek dla nierezydentów
    • czy cudzoziemcy mogą korzystać ze zwolnień podatkowych?
    • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
    • możliwość nieopodatkowania umów zlecenia w Polsce
    • certyfikat rezydencji.

    6. Szczegółowe zasady stosowania ulg podatkowych PIT-0

    • ulga dla młodych,
    • ulga dla seniorów,
    • ulga dla rodzin wielodzietnych,
    • ulga na powrót
    • przekroczenie progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych,
    • rozliczenie ulg podatkowych a pozostałe zwolnienia podatkowe.

    Co o naszych szkoleniach mówią inni

    Ikona cytat Wspaniałe szkolenie. Uporządkowało nam wiedzę, jaką mieliśmy oraz w sposób przystępny i szczegółowy przedstawiło nowe zagadnienia, polecamy. Rzetelnie i profesjonalnie. Katarzyna Komorowska
    Ikona cytat Świetne wykłady, rewelacyjni prowadzący. Tematy które zdawały się trudne, wykładowcy potrafią analitycznie wyłożyć. Opłaca się słychać nawet banalnych tematów, gdyż nawet nimi prowadzący potrafią zachęcić do utrwalenia wiedzy. Najlepsze są dostępności nagrania gdyż nie mogę słuchac w godzinach pracy. Serdecznie dziękuję za to że jesteście. Beata Kwiecińska

    Następne kroki

    Ikona zgłoszenie

    Wyślij zgłoszenie

    Ikona strzałka w prawo
    Ikona rejestracja

    W ciągu 24h otrzymasz potwierdzenie zapisania na szkolenie

    Ikona strzałka w prawo
    Ikona adres url

    Dzień przed szkoleniem otrzymasz link do platformy

    Ikona strzałka w prawo
    Ikona certyfikat

    W dniu szkolenia otrzymasz materiały, certyfikat i fakturę