Cena szkolenia: 399 zł / os. + VAT

  • Nowość

Wynagrodzenia w oświacie. Podatkowe aspekty naliczania listy płac dla nauczycieli i innych pracowników oświatowych – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

    Ikona prezentacja Szkolenie online prowadzone na żywo

    Cena szkolenia:

    399 zł / os. + VAT

    Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

    Dla kogo jest to szkolenie

    Szkolenie skierowane jest dla pracowników księgowo-kadrowych szkół  i innych jednostek oświatowych.

    Prowadzący

    Katarzyna Lewandowska

    Katarzyna Lewandowska

    Doradca podatkowy nr wpisu 12730, na co dzień współpracuje z Działem Prawa Podatkowego w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej przedsiębiorców oraz podmiotów komunalnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków lokalnych. Autorka licznych publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Doświadczona trenerka […]

    Czego się nauczysz?

    Szkolenie przekazuje praktyczne wskazówki dotyczące naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli i innych pracowników oświaty. Wyjaśnia zagadnienia związanych z podatkowymi aspektami rozliczania benefitów wynikających m.in. z Karty Nauczyciela.

    Program szkolenia

    1. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wyliczanie wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty:

    • nowy formularz PIT-2,
    • wynagrodzenie z góry i z dołu – zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek,
    • kilka umów w różnych szkołach – wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu,
    • niski dochód roczny – wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy,
    • oświadczenia o stosowaniu ulgi dla senior, rodzin wielodzietnych lub ulgi na powrót
    • wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych
    • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie wychowujących dzieci,
    • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek według stawki 32%.

    2. Najważniejsze zasady poboru zaliczki przez płatnika:

    • roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek,
    • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki,
    • zasady dokonywania wypłat po ustaniu zatrudnienia.

    3. Rozliczanie benefitów pracowniczych:

    • świadczenia niepieniężne i świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,
    • kiedy powstaje przychód i w jakiej wysokości,
    • przesłanki z wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
    • premie, dodatki, nagrody, karty multisport, ubezpieczenia prywatne,
    • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
    • w jaki sposób rozliczać samochody służbowe.

    4. Świadczenia socjalne na rzecz nauczycieli i innych pracowników:

    • Które świadczenia korzystają ze zwolnienia podatkowego i w jakiej wysokości?
    • Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
    • Rozliczanie świadczeń z funduszu zdrowotnego – zasiłek z tytułu przewlekłej choroby, świadczenia na zakup wyrobów medycznych lub środków pomocniczych itp.
    • Inne zapomogi,
    • Świadczenia dla byłych emerytowanych nauczycieli,
    • Dopłaty do wypoczynku,
    • Pożyczki nieoprocentowane, niskooprocentowane, umorzone.
    • Jak wykazać świadczenia na rzecz nauczycieli i innych pracowników w PIT-11?

    5. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników będących cudzoziemcami

    • umowa o pracę i umowa zlecenia dla cudzoziemców
    • zasady ustalania rezydencji podatkowej (liczba dni faktycznego pobytu, centrum interesów życiowych)
    • kto ustala rezydencję podatkową – płatnik czy podatnik?
    • na jakich informacjach może opierać się płatnik?
    • oświadczenia składane przez podatników
    • zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku
    • zasady poboru zaliczek przy umowie o pracy i umowie zlecenia
    • zryczałtowany podatek dla nierezydentów
    • czy cudzoziemcy mogą korzystać ze zwolnień podatkowych?
    • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
    • możliwość nieopodatkowania umów zlecenia w Polsce
    • certyfikat rezydencji.

    6. Szczegółowe zasady stosowania ulg podatkowych PIT-0

    • ulga dla młodych,
    • ulga dla seniorów,
    • ulga dla rodzin wielodzietnych,
    • ulga na powrót
    • przekroczenie progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych,
    • rozliczenie ulg podatkowych a pozostałe zwolnienia podatkowe.

    Co o naszych szkoleniach mówią inni

    Ikona cytat

    "Szkolenie było bardzo pouczające. Zdobytą wiedzę mogłem od razu zastosować w pracy. Szczególnie cenne były informacje na temat zabezpieczania danych w procesie e-doręczeń. Polecam każdemu, kto chce być na bieżąco z obowiązującymi przepisami!"

    Jan Kowalski, Specjalista ds. Compliance.
    Ikona cytat

    "Bardzo dobrze przygotowane szkolenie z jasno przekazanymi, praktycznymi informacjami. Trener wykazał się głęboką wiedzą i umiejętnością jej przekazywania. Zajęcia interaktywne i studia przypadków pomogły mi lepiej zrozumieć temat."

    Ewa Nowak, Kierownik Działu IT.
    Ikona cytat

    "Jestem pod wrażeniem, jak kompleksowo szkolenie objęło temat e-doręczeń. Wszystkie materiały były aktualne i bardzo dobrze opracowane. Cieszę się, że wzięłam udział, bo czuję się teraz dużo pewniej w zarządzaniu e-doręczeniami w mojej firmie."

    Marta Zielińska, Menadżer ds. operacyjnych.

    Następne kroki

    Ikona zgłoszenie

    Wyślij zgłoszenie

    Ikona strzałka w prawo
    Ikona rejestracja

    W ciągu 24h otrzymasz potwierdzenie zapisania na szkolenie

    Ikona strzałka w prawo
    Ikona adres url

    Dzień przed szkoleniem otrzymasz link do platformy

    Ikona strzałka w prawo
    Ikona certyfikat

    W dniu szkolenia otrzymasz materiały, certyfikat i fakturę